Na,如果說你是從其他地方購買的,你就不用交消費稅啊,消費稅一定是自己生產的時候才交。
老師好,有A、B兩家公司,A是護膚品批發商,B從A處批發買進產品,然后再賣給消費者,假如,A賣給B的價格是60元,B賣給消費者是100元,而這一切的購銷行為都是在一個平臺上進行的,消費者付款時100元是直接進入A的賬戶,然后A再把98元轉回給B,自己留下2元作為管理費。這么一個流程下來,如果作為A的會計,應該怎么進行賬務處理?
公司從別處購入散裝白酒,然后進行包裝貼標,再進行銷售,請問會計上怎么進行賬務處理?主要是消費稅這一塊我不太清楚,老師
請問怎么寫? 甲公司為增值稅一般納稅人, 本年1月銷售高 檔化妝品一批, 不含增值稅價格為40000元, 收取 包裝物押金2260元,,產品成本為30000元,包裝 物成本為1600元。該批高檔化妝品已經發出,款項 以銀行存款收訖。高檔化妝品的消費稅稅率為 15%。 要求: .(1)對甲公司銷售高檔化妝品及計提消費稅進行賬 務處理。 (2) 若購入到期前退還包裝物, 甲公司退還包裝物 押金,對甲公司相關業務進行賬務處理。 (3)若購入到期前未退還包裝物,甲公司沒收包 裝物押金, 對甲公司相關業務進行賬務處理。
甲公司是一家白酒生產企業,為增值稅一般納稅人:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。上述款項均以銀行存款收訖。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費2000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發票;乙公司代收代繳消費稅,且無同類消費品的價格。(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經發出,款項以銀行存款收訖。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元。藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克。要求:(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應納消費稅(2)計算乙公司應代收代繳的消費稅(3)計算甲公司銷售瓶裝藥酒的應納消費稅(4)計算甲公司分給職工散裝藥酒的應納消費稅(5)對甲公司相關業務進行賬務處理
甲公司是一家白酒生產企業,為增值稅一般納稅人:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。上述款項均以銀行存款收訖(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費2000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發票;乙公司代收代繳消費稅,且無同類消費品的價格(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經發出,款項以銀行存款收訖。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克要求:(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應納消費稅(2)計算乙公司應代收代繳的消費稅。(3)計算甲公司銷售瓶裝藥酒的應納消費稅(4)計算甲公司分給職工散裝藥酒的應納消費稅(5)對甲公司相關業務進行賬務處理
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
那自己包裝后再出售,價格肯定就高了,這種也不需要補交消費稅嗎?老師
還有就是如果是公司提供原料包裝等,找代工的酒廠,進行加工和包裝,這個消費稅又怎么算?老師,著急
這種也不用的,這個白酒它一定是在第一個環節,就是生產那個環節才交的,你不是生產白酒的不用。
那是按委托加工的賬務處理嗎?那消費稅是要計入委托加工物資嗎?還是應交消費稅科目?老師
如果說你收回之后直接銷售,就是放成本,那收回之后繼續加工,就是放應交消費稅。
消費稅之前我沒有接觸過,這個消費稅是由誰來申報納稅呢?老師
消費稅的話,是由銷售方來進行申報的,委托加工環節,受托方進行代扣代繳。