你好,具體的調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳,調(diào)整后需要做分錄嗎?如果不需要,為什么?
老師,匯算清繳需要繳納企業(yè)所得稅,怎么做分錄?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后報(bào)表要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?謝謝老師
老師好,請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳費(fèi)用調(diào)增需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?不需要不叫企業(yè)所得稅?
匯算清繳之后 如果有調(diào)整的需要做分錄嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有調(diào)增,但是調(diào)增后依舊是不用繳納企業(yè)所得稅的,這樣還需要做調(diào)整分錄嗎
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說(shuō)這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營(yíng)業(yè)收入凈額是什么意思?
三個(gè)人購(gòu)買一個(gè)公司70%股份,金額1500萬(wàn)元,其中這三個(gè)人a占10%股份,請(qǐng)問(wèn)a需要投資多少金額
三個(gè)人人購(gòu)買一個(gè)公司70%股本1500萬(wàn)。原股東投資500萬(wàn)。其中投資1500萬(wàn)要占10%股份,請(qǐng)問(wèn)10%出資多少金額
調(diào)增了費(fèi)用,但調(diào)整后也還是虧損,不交稅
你好你這個(gè)費(fèi)用是沒(méi)有發(fā)票嗎?這種情況下不用做分錄的。
因?yàn)槟氵@個(gè)是有實(shí)際業(yè)務(wù),只是沒(méi)有發(fā)票,稅法上不允許抵扣。
什么情況需要做分錄呢?
你好,你有虛增的業(yè)務(wù),或者是多做了少做了。
老師,如果交稅就只做交稅的分錄嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,所得稅匯算清繳報(bào)表上的當(dāng)年利潤(rùn)那是不是填調(diào)整后的?
好,這個(gè)是調(diào)整之前的。
老師,調(diào)整之前的,以后年度就是可以彌補(bǔ)虧損的,那是不是說(shuō)以后彌補(bǔ)虧損時(shí)現(xiàn)在填增的部分又能抵扣了嗎?
你好,調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)的,如果你減少了利潤(rùn)的話,以后可以繼續(xù)彌補(bǔ)虧損的,看彌補(bǔ)虧損的金額,看你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就可以的。
沒(méi)明白老師,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填今年的數(shù)是調(diào)整之前的,是不是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用也在虧損里,那明年盈利了,我彌補(bǔ)今年的虧損,沒(méi)發(fā)票的不也抵扣了嗎?
沒(méi)有發(fā)票的那一部分,你需要調(diào)增調(diào)增之后,你的利潤(rùn)就增加了 利潤(rùn)減少了,你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表也跟著減少 我到這里,你能理解的話,你賬上不做分錄是會(huì)計(jì)利潤(rùn),這個(gè)不影響你彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損,看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。