借:管理費用 貸:應付職工薪酬
應付職工薪酬出現期末借方余額是因為沒有計提工資嗎
應付職工薪酬- 社會保險費 期末借方有余額,怎么調,企業承擔的部分還沒分配
應付職工薪酬期末有貸方余額,怎么調平?以后不用來發工資了
應付職工薪酬,期末余額借方還有余額,要怎么調?以后都不發工資了
我司平常都是當月工資當月計提,當月發放,工資計提和發放都在當月記賬,所以平時應付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負數余額)這個應付職工薪酬期末余額為負數的情況怎么處理呢?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
微信有許多支出帳單咋不顯示
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息?
老師,工商年報中認繳出資額和實繳出資額怎么填?比如注冊資本100萬,實繳20萬,那認繳出資額應該填多少?
去年的采購返利,是今年開紅字發票比較好還是沖減今年的發票比較好
麻煩圖片這個老師說下謝謝
利潤總額除以收入三個季度比較接近,稅局讓我們改報表,怎么改
請教老師,我公司是4S店汽車銷售公司,有一臺試駕車需要退保險,保險費發票是8000元。已使用的保費是6000元,退保費2000元
工商年報中,單位繳費基數應該怎么填寫,都是按照最低繳費基數交的,假如當年社保基數沒調過,那就是基數×12個月,出來的金額換算成萬元對嗎
公司采用外包形式的研發項目,那么本公司可以沒有研發人員嗎?也就是本公司沒有研發人員的工資、社保等支出,符合研發費用加計扣除標準嗎?
那摘要要怎么寫呢?老師
可寫:補計提工資費用。