你好,沒有這個文件的,轉私戶就不上稅吧
老師 就是個體戶跟我開的發票他沒有公戶 我們轉賬是轉到他開發票上面的賬號 但是收款賬戶名不是他個體戶的名稱是他個人的名字可以嗎?
客戶用公賬付款,前面已經開票了但是沒有付款,后面一個月對賬單是負數了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
老師,我們要發一個函給客戶,跟客戶說如果開票的話就轉我們公戶賬戶,不開發票就轉上面的二維碼或者支付寶收款可以嗎?有這方面的文件嗎?
老師,如果說有個訂單,訂單金額100塊,終端消費者APP下單,我們是需要分30塊給客戶的,那這個30塊分成可以作為代收代付嗎,終端消費者要發票的話,找客戶,我們就不開票,分成金額直接轉給客戶,這樣可以嗎
我們公司是做國際貨運代理,客戶是跨境電商,他們都是要用個人卡付款,不肯用公賬轉到公賬,如果我司開通一個公賬二維碼收客戶的款,請問這樣可以的嗎
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
是啊,因為我們本來就是私戶收款的,而且業務員葉收款,現在只是發文出去禁止業務員收款而已
沒有這種你上面說的具體文件的