1借原材料220000 應交稅費應交增值稅進項稅額32000 貸銀行存款252000
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
借原材料30000 貸材料成本差異30000
2.借原材料-暫估70000 貸應付賬款-暫估70000
3借生產成本500000 制造費用80000 管理費用20000 在建工程200000 貸原材料800000
材料成本差異率的計算是 (2000-3000)/(1000000+250000)*100%=-0.8%
借材料成本差異640 貸生產成本400 制造費用64 管理費用16 在建工程160
最后一個分錄是六月份分攤的材料成本差異嗎
是的你說的是正確的
第一題那個增值稅外地運費的增值稅不用算進去嗎
第一題那個增值稅外地運費的增值稅不用算進去嗎
第一題那個增值稅外地運費的增值稅不用算進去嗎
第一題那個增值稅外地運費的增值稅不用算進去嗎
題目沒說考慮增值稅
第一題書上是借方材料采購按兩個分錄來的
我們分開寫的這里