借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除2 貸其他收益2
老師,單位有一個按進項稅額加計抵減10%的稅收優(yōu)惠,是哪個政策呀?找來找去只找到生活服務(wù)業(yè)加計抵減15%的
老師,你好,有個進項稅額10%加計抵減增值稅額的稅收優(yōu)惠政策,這個怎么做賬?
你好,請問現(xiàn)在最新物業(yè)公司有按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%,抵扣應(yīng)納稅額,這個稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師好!22年進項稅額有加計遞減優(yōu)惠政策,加計遞減的進項稅額做不做納稅調(diào)增?謝謝!
老師,按照優(yōu)惠政策,加計抵減,多抵扣了進項,這個數(shù)的會計分錄怎么做啊,少交了增值稅,就不會做了
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請問本期該如何做賬?
老師你好,請問有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會計制度應(yīng)該填在哪個位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因為保潔之前要求單位3月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險。我報個稅,入職寫什么時候呢
做工程項目的公司,公司注冊地址掛一個別家的地址,沒付房租水電費,實際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個稅系統(tǒng)申報的工資一致嗎?
老師,個稅退的手續(xù)費要交的增值稅填在申報表的哪一欄,小規(guī)模,開票金額30萬以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說下,謝謝
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按未減10%的金額結(jié)轉(zhuǎn),還是按抵減了10%的金額
未抵減的金額結(jié)轉(zhuǎn)即可