同學你好 你得把21年的結賬了才行
請問佟老師,我去年有許多不合格的發票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現在4季度季報已經報出去了,年報還沒報呢。如果我將這些重新開回來的發票入到今年的賬里,把去年不合格的發票在今年做紅沖,這些不合格的發票用在匯算清繳時調增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創建賬套嗎?如果不重新創建賬套那我直接從2020年結賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數呢?如果是負數會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結轉損益然后直接結賬嗎?如果我重新創建賬套要把之前的數據備份嗎?等我重新創建賬套引入備份的數據,之前的東西都還在嗎?
你好,老師,我問下我用友t3 我去年年結帳了,然后我回去修改了下,然后我想著22年的賬套重新引入21年年底數,然后顯示我22年已做賬,不能引入,這情況咋辦,是不能重新引入了嗎
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續做賬的時候結不了賬,系統提示我說資產負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的,然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發現這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
你好老師,是,我這個問題就是能復雜一點點,我這個票就是在221年開的時候,然后,發現稅率開錯了,開的是3%,我在22年九月份的時候才發現的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時候留給退稅了嘛,當時有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發票收入,然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎?這個未開具發票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個負數,但是到年底的時候,我發現我的收入我現在混算清繳嘞,我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
21的結帳了。但是22年也做賬了。顯示不能引入了
老師你看看
你這個是軟件問題 你得找售后