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想咨詢一下,每月的增值稅分錄是怎么做的呀,年底有留底稅,應交稅費顯示一個負數,需要調整的嗎

2022-03-16 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-16 22:44

你好,這個可以不用調整的呢。 進項大于銷項,不用單獨做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅。 月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)。 對于進項稅額大于銷項稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨做分錄。

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快賬用戶6512 追問 2022-03-16 22:47

但是我們這邊年報應交稅費一欄負數導致負債也為負數,總是審核不過關,因我把應交稅費金額調到預付款項里又審核過關了,但是和我的資產負債表對不上

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齊紅老師 解答 2022-03-16 23:13

建議你去大廳申報的呢,這個需要對的上

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你好,這個可以不用調整的呢。 進項大于銷項,不用單獨做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅。 月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)。 對于進項稅額大于銷項稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨做分錄。
2022-03-16
您好 把負數填在其他流動資產欄次
2021-07-15
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-02-24
同學,你好 首先要知道,是賬錯了,還是表錯了
2023-08-05
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出貸應交稅費未交增值稅
2022-07-14
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