你好;? ?到時? ?賬上分錄不動的只是你匯算調(diào)表 調(diào)整處理。? 繳納企業(yè)所得稅即可? ? ? ;如果虧損就不產(chǎn)生繳納所得稅的??
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我這帳上有好多沒發(fā)票的費用,調(diào)增后怎么處理呢,我公司現(xiàn)在建廠初期沒有收入
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項目上調(diào)增呢?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在交所得稅,我有暫估成本,匯算清繳的時候沒有發(fā)票直接納稅調(diào)增可以嗎?金額在100萬左右,有沒有風險呢?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
我知道虧損不用交,那這沒票也沒關(guān)系嗎?
?你好 ;? ?沒有發(fā)票正常做你的費用去? ;? ?到時納稅調(diào)整表調(diào)增處理即可 。 最終虧損不繳納? ? ?
哦,就是把沒票的填進去,讓稅務(wù)局了解企業(yè)情況就行是吧
你好; 是的。? ? ? 因為你要報上去了。 稅務(wù)局才知道你的 真實情況? ??
那我要是有利潤了,沒票的怎么處理呢
?你好; 到時增加了? ?應(yīng)納稅所得額;? 你就會多繳納所得稅的??