你好!可以結轉記入營業外收入 借應付賬款 貸營業外收入
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
老師您好,我們去年底購買了產品,已付款。但是產品質量不合格,和對方協商后將產品退回。但是至今對方拒不退款,也不開發票,多次溝通無果,這種情況下我們應該怎么辦并且如何處理這筆賬務?
老師,我們公司買了一批貨,由于對方來的產品部分質量不合格,應付賬款10000萬,現在對方和我們老板溝通決定支付6000就可以了。但是開進來的發票是10000元。我們這邊賬務如何處理?
和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現在是我們和采購商不合作了,這部分發票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分現金支付,一部分公司自己的產品抵扣,但對方開票只給我們開實付金額的部分,不開產品抵扣的部分,導致發票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務處理又該怎么做呢?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀