你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)=應(yīng)發(fā)工資總額*2%。 是當(dāng)月或者當(dāng)季度計(jì)提的金額?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資總額百分之2計(jì)提申報(bào)嗎?沒(méi)工會(huì)也需要交嗎?工資是應(yīng)付工資總額嗎?還是實(shí)付的?
我們是勞務(wù)派遣的公司,做賬的時(shí)候計(jì)提工資借應(yīng)付工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,按照會(huì)計(jì)分錄我們申報(bào)殘保金是按應(yīng)付工資的總額還是應(yīng)付職工薪酬的總額申報(bào)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資總額的2%支付的 那么上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資總額是帳上應(yīng)付職工薪酬科目的余額嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按上個(gè)月工資總額的2%申報(bào)嗎?還是按應(yīng)付職工薪酬的總額2%申報(bào)嗎?
老師,殘保金的申報(bào),上年在職職工工資總額,是按照個(gè)稅申報(bào)的金額來(lái)填寫(xiě)嗎?還是按照賬上職工薪酬的借方累計(jì)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
15號(hào)前報(bào)稅,報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是當(dāng)月的工資到月底才能出來(lái)???只能是按上個(gè)月的工資總額來(lái)計(jì)算繳納吧!
這個(gè)月的可以晚點(diǎn)計(jì)提,等工資出來(lái)后再計(jì)提沒(méi)事。
當(dāng)月計(jì)提,下月申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)嗎??
是的,就是你說(shuō)的這樣的。