可以沖銷管理費(fèi)用
老師新年好,工會經(jīng)費(fèi)全額返還,我直接沖的管理費(fèi)用,先前計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)的憑證需要沖回嗎?
收到工會經(jīng)費(fèi)返還,直接沖管理費(fèi)用可以嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)先征后返,那么收到返還的工會經(jīng)費(fèi)直接沖減原來計(jì)提管理費(fèi)用嗎?
您好 老師,收到工會經(jīng)費(fèi)返還,分錄怎么寫 當(dāng)時是入賬管理費(fèi)用,可以直接做相反分錄沖減嗎,這樣管理費(fèi)用是赤字,還是記入營業(yè)外收入?
請問返還的工會經(jīng)費(fèi)是沖管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),還是直接計(jì)入到其他應(yīng)付款科目
老師好,能提供一個帶有公式計(jì)算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發(fā)現(xiàn)去年有一次個人所得稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發(fā),可以開票給他嗎?還是寫個單據(jù)?
老師請問:工商年報中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業(yè)所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業(yè)營業(yè)利潤990000元,營業(yè)外收入40000元,營業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?