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老師:總部負責所有子公司采購和銷售,總部人員在從事子公司業務時發生的差旅費怎么合理給到子公司報銷呢?
請問老師,我們公司的進項發票總是少,稅負較高,稅務籌劃怎么做合法合規?我們公司是制造業,生產銷售,有銷售部、技術部、采購部、生產部,怎么能將稅負率保持在行業范圍內?
總公司負責研發停車軟件給旗下子公司進行銷售(總公司不對外銷售) 由子公司提公軟件服務給承運商,按約定比例收取服務費(按月收?。庸緵]有銷售部門和財務只有出納 要求把所有子公司的錢轉入總公司如何做稅務策劃和進行會計實操處理 請老師幫忙解答,謝謝!
老師,我公司是一個獨立核算的子公司,子公司的收入是子公司的銷售人員幫總公司進行銷售后總公司給咱子公司銷售分成,子公司對這銷售分成給總公司開具發票,成本就是銷售人員的工資、差旅費及業務招待費,這些支出怎么記賬?是記銷售費用還是直接記入主營業務成本?
老師,母公司的人員在子公司上班,只有勞動合同和工資是在母公司的,實際上班都是在子公司那邊,相當于實際用工是子公司,母公司就發工資這樣,剩下費用都在子公司報銷,并且母公司沒有向子公司收取任何費用,然后因為子公司的業務發生的差旅費能在子公司報銷及抵扣進項么
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
嗯,但要開票吧?老師
是的,學員,要開票的