同學你好 勞務費是13個點
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環保行業,那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業務部門發所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經理經理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進項,請問現在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務那申報嗎
老師好,請問,一般納稅人的廢舊物資回收公司,比如廢舊物資值3000元,但加上搬運費和清理垃圾費共達到10000元,7000元這個對方要求開勞務票,我們是開的幾點稅點呢
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
新電子稅務局怎么下載以前年度關聯業務往來報告表
我們公司購買了一個服務,是采用預充值的方式,只有消費了才有票據,請問員工怎么報銷呢
老師 請問一下,店鋪關門不營業當月還算攤銷嗎?
請問老師現在匯算清繳是沒有風險提示了嗎
五險一金,單位交的保險和個人交的 怎么計算是多少??基數從哪里看
天貓訂單何時確認收入
你好,老師,朋友開了一家抖音商鋪,小規模納稅人。需要開對公賬戶么,這個抖音上面的收入應該是打到那里,怎么做賬啊,這個收入
對方與我公司簽訂協議收款是另外一個公司賬戶,這樣可以支付嗎