你好?應交稅費_未交增值稅期末貸方余額是負數(shù)說明 是應交未交的增值稅?? 應交稅費_應交所得稅在貸方是負數(shù)余額說明 應交未交的所得稅?
小規(guī)模納稅人,應交稅費一應交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應交稅費一應交增值稅轉出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
老師應交稅費期末余額為負數(shù)說明什么
應交稅費-應交增值稅年末余額是貸方負數(shù),應交稅費-未交增值稅是貸方正數(shù),正常嗎?
你好..轉出未交增值稅期初余額是借方正數(shù)說明什么.. 未交增值稅初期貸方是負數(shù)說明什么..
老師,為什么我的應交稅費有期末余額,還是在貸方為負數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對了吧~這個要怎么辦呢? ①計提:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅22018.35,貸 應交稅費-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應交稅費-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
所得稅的話貸方期末余額是負數(shù)說明計提的多交的少是嗎
你好? 一般是多計提 了,看 下這個科目明細賬? 能找到原因?