同學您好, 您實際發生的是
老師,我們是總承包方,甲方也是我們的開發公司,我們有一個項目是只分包勞務,還有的項目是大包,有簡易計稅,也有一般計稅,今天,出納給了我一堆發票,要我入成本,老師, 我怎么做才能捋清楚呢?我真的亂了,不知道怎么分項目核算,也不知道該結轉多少成本,我很著急
老師,如果對方給我們開具了增值稅專用發票了,我們從開票系統可以看到,但是不知道是誰住宿的一個發票,現在聯系不到,這個發票做賬應該怎么處理
老師,個稅app注冊后員工填報的專項扣除后,我應該怎么樣快速知道每個員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個稅,我要怎么知道他們是不是填報了這1000呢?工廠好幾百個員工,我需要他們挨個報給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報了那些專項扣除呢?我是出納不申報,我只負責給扣出來,我知道會計可以在申報個稅的系統可以測算,但是問題是問我單位會計也沒跟我說,那現在這種情況我應該怎么做?
你好,老師,我有個問題,可以幫忙解答一下嗎?我們2月28號開出的一張發票,本來應該是13%稅率的,但不知道怎么回事給開成了5%的簡易計稅了,我現在不知道該怎么處理?也不知道該怎么申報了?
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發票,開票內容選擇建筑服務-工程服務就可以了吧?但是稅率我不知道應該選擇多少,我是在開票系統新增了一個名稱,工程服務,但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關資料附上,麻煩老師幫解答一下
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
是13的 老師
一直都是13稅率,其他所有發票都正確,就這張有問題,開的時候沒有注意到,也不知道怎么開成的5%的
現在2月的報稅還沒有申報,不知道該怎么操作了
您試下5%稅率對應的欄次能不能填寫?數據不能填寫的話,只能到稅務局窗口申報
直接去稅務局按13%的申報嗎?
您需要先按5%申報,要不然會比對不通過,然后您再紅沖以后重開
那紅沖我需要問對方是否已認證,對吧?如果認證了,就他們開紅字發票,如果沒有認證就是我直接紅沖嗎?
是專用發票的話,確定他們沒有認證的,您可以直接開紅字發票信息表,然后開紅字發票,如果認證了的話,那就需要她申請開紅字發票信息表,然后給您開紅字發票