是的,就那樣操作就是了。
老師,我們收到供應商開出的紅字發票,說是銷售返利,我們應該怎么做賬呢
老師,我們有一張供應商的發票要紅沖,之前已經抵扣了,然后他們之前開票都是有清單的,那我開紅字發票是不是也要一個一個輸入明細?
老師 我司的供應商年度返利,該如何讓他們操作退錢呢?紅字發票咋開
老師 供應商返利我們如何開紅字發票和做賬,就之前隨便一張發票來紅沖嗎?
稅務數字賬戶提示本月一張紅字電子發票,但是是供應商開的本月紅沖的電子發票,然后重開的,我需要做什么處理嗎,供應商的開的發票和紅沖的發票我需要管嗎,還是我直接按供應商重開的發票入賬就行
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數