你好,學員,這個看一下差額是不是本年的凈利潤
這個月分紅后資產負債表左右不對等了,怎么弄。資產負債表的負債和所有者權益期末數和利潤表累計數一致,但是資產負債表的資產不一致,是哪里錯了嗎
資產負債表,未分配利潤和所有者權益合計的年初數和期末數有沒什么勾稽關系?
資產負債表上資產年末和負債和所有者權益年末不一致,這是什么原因,我21年利潤未結賬和這個有關系嗎
您好,因為以前年度損益調整導致系統出具的資產負債表不平。我是手動調整資產負債表未分配利潤期末數和所有者權益的期末數嗎
資產負債表里面的未分配利潤怎么算 我是這樣子倒推的 資產=負債+所有者權益 因此,資產總計=負債和所有者權益合計 負債和所有者權益-負債合計-實收資本=未分配利潤
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
是我的2月賬還沒結轉。
我看了下差額和我未接轉的利潤金額也有四千多的出入
你好,學員,主要是未分配利潤嗎,這個有問題
我目前2月還沒結賬,跟這個有關系嗎
這個要怎么查呢
跟這個有關系,先結賬的,學員