你好,有??以前年度損益調(diào)整? 的情況下,報表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個就可以的
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
填寫所有者權(quán)益變動表,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整的影響,所有者權(quán)益變動表 年末未分配利潤 同 資產(chǎn)負(fù)債表 年末未分配利潤金額不一致,怎么辦?
填寫所有者權(quán)益變動表,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整的影響,所有者權(quán)益變動表 年末未分配利潤 同 資產(chǎn)負(fù)債表 年末未分配利潤金額不一致,怎么辦?
老師,以前年度損益調(diào)整應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導(dǎo)致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點(diǎn),申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實(shí)際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
那是不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎?我想把資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平了可以調(diào)整哪個項目呢
你好,已經(jīng)調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的? ?未分配利潤? ?了啊?
我系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-其他轉(zhuǎn)入里面的,這樣是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去嗎
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤??