你好,結轉成本時單價應當是按2.319才是啊。 開票時計算錯誤了(具體是什么錯誤了呢)
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結轉成本時的單價該怎么結轉還是含稅單價結轉成本嗎
老師,請問一下:我因為7-9月因為核算單價有誤,單價本來是98元,但是對賬時按照92元核算,開票單價也是按照92元開票,現在要補回6元的差價,開票的數量和差價單價不能變,請問我這個票要怎么開票?
老師,我想問一下購貨時商品單價是2.319元,銷售時的單價有部分是1800,有部分是2060,結轉成本時單價怎么變成了5100多了,怎么回事呢,我開票時計算錯誤了,要怎么辦
老師,我想問一下購貨時商品單價是2.319元,銷售開票時的單價有部分是1800,有部分是2060,結轉成本時單價怎么變成了5100多了,怎么回事呢,我開票時計算錯誤了,要怎么辦
老師,我們用的是暢捷通T+,主要銷售白酒的,我想問一下,進貨的時候數量沒有問題,單價低了。是因為之前有動銷基金沒有計算上,這樣我該怎么補錄呢 ,我如果退庫按照正常價格重新錄,但是這個成本結轉怎么處理呢,我不清楚這批貨出了多少,自動行成的成本結轉,
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求