你好,結轉成本時單價應當是按2.319才是啊。 開票時計算錯誤了(具體是什么錯誤了呢)
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結轉成本時的單價該怎么結轉還是含稅單價結轉成本嗎
老師,我想問一下購貨時商品單價是2.319元,銷售時的單價有部分是1800,有部分是2060,結轉成本時單價怎么變成了5100多了,怎么回事呢,我開票時計算錯誤了,要怎么辦
老師,我想問一下購貨時商品單價是2.319元,銷售開票時的單價有部分是1800,有部分是2060,結轉成本時單價怎么變成了5100多了,怎么回事呢,我開票時計算錯誤了,要怎么辦
老師請問采用月末一次加權平均法,平時沒有平均單價,本月采購的成本有的品種漲了很多,有的掉價了很多,銷售的時候需要按平均價加價銷售的,那么還沒有平均價,月末結轉的時候如果有單項商品的銷售單價小于成本,這種情況應該怎辦呢
請問老師,就是我們銷售貨物的時候有一部分產品是送給別人了,我要怎么做分錄,怎么結轉成本
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
這個是外賬,我們要開銷售含稅發票結算,我剛接手,老會計讓我計算成本時用進貨價X1.13x1.07這么算成本開票
你好,開票時計算錯誤了(具體是什么錯誤了呢) 是銷售發票的單價開錯了嗎
是的,銷售時的單價算錯了
你好,銷售時的單價算錯了,需要紅沖發票,然后按正確的單價開具
可我的稅都交了
你好,銷售時的單價算錯了,需要紅沖發票,然后按正確的單價開具 稅有沒有交,不影響按上面這樣處理的?