你好,學員,享受了加計扣除的話,是需要入賬的
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結轉到下月,這樣的情況需要怎么賬務處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結轉到下月,這樣的情況需要怎么賬務處理,怎樣做分錄呢?
做賬時本來需要繳納增值稅,但是申報時有加計抵減,全部抵清了,不用交增值稅,賬務處理怎么做?
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
小規模納稅人,今年沒有增值稅需要繳納,航天服務費280元抵減增值稅分錄是今年做掛賬還是明年抵減的時候在做?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
不管是不是當月需要繳納增值稅是嗎?
之前月份一直沒有入賬
那相關的會計分錄怎么做
實際享有了加計扣除就要入賬的
你好,學員,賬務處理如下
借應交稅費應交增值稅(加計扣除) 貸其他收益
但是我沒有需要繳納的增值稅
你們是不是留底了,留抵增加了嗎
是的,有留抵的進項稅
那就要做賬的,不然申報表和賬對不上的
沒明白,那我留抵的進項稅還有享受的了加計抵減的金額再申報的哪里可以看到
你們加計扣除,留抵進項稅韓這一部分的
我這邊是需要繳納增值稅是才會做分錄
如果是這樣,那你們可以延續之前的
不需要繳納增值稅我就沒有入賬做其他收益
這樣的話,可以延續之前的
我就是想問我當月沒有需要繳納的增值稅,但是當月有申報加計抵減的金額
我當月加計抵減的金額要不要入賬
你們申報表,不是有個進項稅嗎,這個就含了加計的部門