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老師您好 其他應收款科目期末數是負數,期初余額應該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應付款嗎

2022-03-08 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-08 13:41

你好,期初余額錄入時,真實反映為負數,不能錄在其他應付款。

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:42

好的老師 同一個人只用一個科目也可以是嗎 比如其他應收款、其他應付)

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:44

是的,可以的,實際工作中有這樣的情況,既涉及到應收也涉及到應付

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:46

老師您的建議呢 怎么記能更清楚一些 新手會計請老師多多指點

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:50

最主要的是依據業務實質,比如員工向公司借款,涉及其他應收款,員工向公司報銷費用,涉及其他應付款,那么這個員工就既涉及到其他應收也涉及到其他應付,兩者不能混為一談。 如果員工只涉及到報銷費用,那么就只涉及到其他應付款。

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快賬用戶8249 追問 2022-03-08 13:52

那您的意思員工兩個科目都涉及就要兩個科目都用了

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齊紅老師 解答 2022-03-08 13:52

是的,根據業務實質記賬是最清楚的。

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你好,期初余額錄入時,真實反映為負數,不能錄在其他應付款。
2022-03-08
你好,其他應收款借方負數余額。
2022-03-08
你好,是的,可以這樣處理的?
2022-01-18
同學你好 這個可以的
2023-01-04
你好,按照這個科目的余額錄入就行,這幾個科目有沒有數據?沒有數據就盤點一下。
2023-05-25
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