你好,期初余額錄入時,真實反映為負數,不能錄在其他應付款。
老師好期初余額其他應收賬款是負數怎么做分錄
老師您好 其他應收款期末余額是負數,錄入期初余額時怎么體現
老師您好 其他應收款科目期末數是負數,期初余額應該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應付款嗎
新建賬套,錄入期初數據時,應付賬款和其他應付款有負數余額,可以直接錄入負數嗎
你好,老師。22年的期末數字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額。科目有預付款,其他應收款,庫存,其他應付款。我該怎么做分錄呢。
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
好的老師 同一個人只用一個科目也可以是嗎 比如其他應收款、其他應付)
是的,可以的,實際工作中有這樣的情況,既涉及到應收也涉及到應付
老師您的建議呢 怎么記能更清楚一些 新手會計請老師多多指點
最主要的是依據業務實質,比如員工向公司借款,涉及其他應收款,員工向公司報銷費用,涉及其他應付款,那么這個員工就既涉及到其他應收也涉及到其他應付,兩者不能混為一談。 如果員工只涉及到報銷費用,那么就只涉及到其他應付款。
那您的意思員工兩個科目都涉及就要兩個科目都用了
是的,根據業務實質記賬是最清楚的。