同學(xué)你好 1、首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理如下, 借:資產(chǎn)減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 2、實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)的賬務(wù)處理, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款等。 3、確認(rèn)的壞賬,又收回時(shí), 借:應(yīng)收賬款等, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 同時(shí),確認(rèn)銀行存款的金額,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款等。
收回以前年度確認(rèn)的壞賬損失的賬,做 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備科目就有余額了 請(qǐng)問怎么處理呢 ,之前今年沒有壞賬準(zhǔn)備
老師,您好,關(guān)于壞賬準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)回時(shí),一個(gè)是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,一個(gè)是借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備,這兩種怎么區(qū)分
老師,您好,請(qǐng)問您應(yīng)收賬款做到了壞賬準(zhǔn)備里,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備然后怎么處理呀
老師好,調(diào)回壞賬借應(yīng)收,貸壞賬準(zhǔn)備,那這個(gè)壞賬準(zhǔn)備一直掛著余額怎么解釋,怎么處理
老師您好,應(yīng)收賬款收不回來了,也沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,賬務(wù)處理怎么做?
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問,如果新購(gòu)入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個(gè)個(gè)體工商戶的門店,在商場(chǎng)里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)個(gè)體沒有公賬,商場(chǎng)有時(shí)搞活動(dòng),客戶會(huì)刷卡到商場(chǎng)里,款第二個(gè)月會(huì)返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場(chǎng)開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細(xì)表的結(jié)存余額比明細(xì)賬的余額多,怎么處理?
老師請(qǐng)問當(dāng)初入職的時(shí)候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,到確認(rèn)實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí),這個(gè)壞賬準(zhǔn)備科目就這么放著了,不用管了是么
壞賬準(zhǔn)備發(fā)生時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備?貸:應(yīng)收賬款
老師,資產(chǎn)減值損失最終歸屬到哪
當(dāng)年轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),最終轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配