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1.某電器廠6月發生以下經營業務:(1)批發銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應納銷售額和銷項稅額分別是多少?

2022-03-08 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 11:08

同學:您好。應納銷售額:300%2B39.82=339.82,? ?銷項:44.65 1、借:應收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 39 2、借:應收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 5.18 3、?借: 管理費用-業務招待費4.12? ? ?(所得稅視同銷售) ? ? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅金-增值稅-銷項稅額0.47 4、借:固定資產 -0.60 ? ? ? ? ? ?借:應交稅費-應交增值稅-進項0.6 ?

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?您好 計算過程如下 銷售額=300%2B45/1.13%2B4.52/1.13%2B4.12/1.03=347.82 銷項稅額=300*0.13%2B(45%2B4.52)/1.13*0.13%2B4.12/1.03*0.02=44.78
2022-11-24
同學:您好。應納銷售額:300%2B39.82=339.82,? ?銷項:44.65 1、借:應收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 39 2、借:應收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項 5.18 3、?借: 管理費用-業務招待費4.12? ? ?(所得稅視同銷售) ? ? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅金-增值稅-銷項稅額0.47 4、借:固定資產 -0.60 ? ? ? ? ? ?借:應交稅費-應交增值稅-進項0.6 ?
2022-03-08
同學你好 是一般納稅人嗎
2022-12-14
你好,當月的銷項稅額為(400%2B67.8/1.13%2B2.26/1.13)*13%=60.06
2022-09-22
你好,同學。正在為你解答,請稍等。
2020-10-20
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