你好,你給對(duì)方開(kāi)的是包工包料的嗎?
老師,麻煩問(wèn)下我公司要給對(duì)方公司付一筆勞務(wù)款,對(duì)方公司可以給我公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,金額較大。但是對(duì)方因銀行賬戶(hù)有問(wèn)題,我公司無(wú)法直接付給對(duì)方公司 ,對(duì)方公司找了個(gè)勞務(wù)公司讓我們把錢(qián)付給這個(gè)勞務(wù)公司,但是這個(gè)勞務(wù)公司又無(wú)法開(kāi)票,所以這種方式可行吧?
勞務(wù)費(fèi),甲方直接發(fā)給勞務(wù)公司了。但是勞務(wù)公司給我公司開(kāi)了發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
我們是建材公司付給勞務(wù)公司的一筆款是勞務(wù)款,對(duì)方需要給我開(kāi)勞務(wù)票嗎,還是提供什么發(fā)票呢
我們開(kāi)票給對(duì)方,但是對(duì)方款直接付給勞務(wù)公司,那么勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票給我們!這個(gè)怎么做憑證???
我們是建筑勞務(wù)公司,開(kāi)了勞務(wù)票給對(duì)方公司,對(duì)方不付錢(qián)給我們,直接幫我們以工資的形式發(fā)放的個(gè)人賬戶(hù)里,可以嗎?然后還讓我們寫(xiě)收據(jù)
老師你好,我公司24年1月份購(gòu)買(mǎi)一輛營(yíng)運(yùn)二手車(chē),因?yàn)槔习逡恢闭f(shuō)沒(méi)發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師為什么有的企業(yè)利潤(rùn)表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
發(fā)票可以這樣開(kāi)嗎?如豆制品,不寫(xiě)數(shù)量,就寫(xiě)價(jià)格,然后備注什么產(chǎn)品可以嗎?
老師您好!問(wèn)下每月成品入庫(kù)需要每天入庫(kù)單作附件嗎?因?yàn)槊吭聦?shí)際入庫(kù)大于做賬入庫(kù)的,會(huì)有一部分不能做賬里面,因?yàn)樵牧习l(fā)票收到不及時(shí),或者有什么好的處理
老師:怎么利潤(rùn)表中“稅金及附加”項(xiàng)目中含有增值稅,那么交增值稅要通過(guò)稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫(xiě)?
2024年成本發(fā)票重復(fù)入帳,匯算清繳時(shí)帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬(wàn),貸,應(yīng)付賬款500萬(wàn),2025年匯算清繳時(shí)怎么做憑證
老師,企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報(bào)工資,但是沒(méi)有買(mǎi)社保,可以的嗎?
工商年報(bào),實(shí)繳,出資日期有多次出資,日期填哪個(gè),
老師,請(qǐng)問(wèn),24 年有幾個(gè)月的社保是在 25 年補(bǔ)繳的,這樣的話(huà),24 年工商年報(bào),25 年補(bǔ)繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
包工的!我是收到勞務(wù)發(fā)票然后做賬是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)然后貸其他應(yīng)付款…
你好,你給對(duì)方開(kāi)的也是保勞務(wù)費(fèi)的嗎?你們的勞務(wù)費(fèi)不允許再分包出去啊?
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
給對(duì)方開(kāi)的是工程服務(wù)的!不是勞務(wù)費(fèi)哦
你好,按上面的思路來(lái)做就可以的。
但是到最后就會(huì)變成很多其他應(yīng)付款!因?yàn)槲宜俱y行沒(méi)有付出去這張發(fā)票的錢(qián)呀!是甲方直接付給勞務(wù)公司了!那么這樣會(huì)變成其他應(yīng)付款金額多都沒(méi)付
你做的應(yīng)收賬款里面的,這是你的收入。
然后你的成本用應(yīng)收賬款紅沖就可以的。
不太清楚!假如我收了一張100萬(wàn)的3點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票那么我這邊做賬是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)/應(yīng)交稅金!!貸其他應(yīng)付款!
那么這樣不對(duì)嗎?要怎么改??都結(jié)賬!
你好,那你確認(rèn)收入的分錄怎么做的?
是不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)?
前后得一致起來(lái)是不是?
是重新做個(gè)憑證是借應(yīng)收賬款然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/應(yīng)交稅金!是嗎?
你好,借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你在這里就不能用應(yīng)收賬款了,如果你用應(yīng)收賬款了的話(huà),你之前的其他應(yīng)付款需要修改。
哦哦明白
不用客氣,工作愉快。