你好 正常入賬? 納稅調整 要是匯算前回來發票就紅沖暫估 按發票入賬? ?沒付款記應付賬款?
我公司在去年9月開的電子普票,在昨天和對方單位核實的時候對方說我們沒有給開票但我們各種稅款也都交了,如果今年跨年紅沖這種我們賬務怎么處理?稅務怎么處理?
老師公司買鍋爐,對方沒有給開發票,我們沒有付了一部分款,尾款也不給付了,這種賬務怎么處理
老師,我公司去年有一些對公付的款,掛了預付款。對方公司一直沒有開票回來,現在也找不到對方開票了。想要清理了不掛帳,要怎么做呢
很多年前A公司給我公司開了一張10萬的發票。實際業務也是10萬。一直沒有付款。現在對方這家公司聯系不上了。錢一直沒給。這種情況賬務怎么處理?
老師 我想問如果我公司付了款 對方一直沒有開票 得了3年賬務怎么處理 還有一種 對方開了票給公司 公司3年也沒有付款給對方 要怎么做賬務處理 稅務要提交什么資料嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我是想把賬清掉 不想掛著 而且已經是壞帳了 怎么處理
你好 正常入賬就可以? 沒票的納稅調整交稅? 不用支付的轉到營業外收入??
沒有票的 我賬務上也沒有做成本 不用納稅調整吧 沒有付款的 以后也付不出去的要納稅調增到營業外收入 不用做賬務處理吧
你好 沒做賬的不調整 ? 不用付款也沒做賬就不用調整 ? 正確處理是都正常做賬? 無票的成本費用要納稅調整??
不是不用付款 是付不出去了 另外別的公司欠我公司的發票 也是以后收不到票了 賬上掛著應付的負數 我沒做成本 怎么要調整呢
你好??正確處理是都正常做賬 記成本或者費用? ? 無票的成本費用要納稅調整??