同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們企業(yè)請(qǐng)別人來(lái)參加我們企業(yè)的活動(dòng),別人自己買的機(jī)票酒店之類的,然后走的時(shí)候我們公司給她報(bào)銷,他并不是我們企業(yè)的員工,只是我們請(qǐng)他來(lái)他先把自己花的付款了,然后我們?cè)诮o他,這個(gè)時(shí)候收到他們的報(bào)銷我們記到哪了,記到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎,還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呢
老師,公司三個(gè)小組一起出差同個(gè)市縣的不同項(xiàng)目,住宿就住一塊了,三個(gè)小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個(gè)酒店時(shí)就開一一張發(fā)票了,我可以讓他們其中兩個(gè)小組復(fù)印開在同一張發(fā)票的住宿費(fèi),然后分開按各自房間費(fèi)用報(bào)銷抵扣借支麼?不然就會(huì)一個(gè)組話費(fèi)很少,一個(gè)組超支很多。
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒(méi)有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請(qǐng)問(wèn)酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
請(qǐng)問(wèn)我們有三四個(gè)酒店,不同法人注冊(cè)的,請(qǐng)了一個(gè)店長(zhǎng)管理,店長(zhǎng)只在其中一個(gè)酒店發(fā)工資,他為其他酒店發(fā)生的費(fèi)用,如差旅,招待等費(fèi)用可以其他酒店報(bào)銷并且直接支付給他嗎?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
在其他公司不能說(shuō)明他是公司員工啊,沒(méi)有發(fā)工資,他發(fā)生的費(fèi)用怎么能報(bào)銷呢
這個(gè)可以在兩個(gè)公司申報(bào)公司薪金的
如果他只在其中一個(gè)公司申報(bào)工資薪金呢,費(fèi)用是不是就不能在其他公司報(bào)銷了呢
同學(xué)你好 可以的 在對(duì)應(yīng)的公司報(bào)銷就行
那是不是只能做招待費(fèi),不能入差旅費(fèi)以及其他呢?
同學(xué)你好 異地的可以做差旅費(fèi)的
同學(xué)你好 有發(fā)工資就可以做
就是在別的公司沒(méi)發(fā)工資,看起來(lái)都沒(méi)啥關(guān)系,只是實(shí)際上有管理,為其他公司發(fā)生費(fèi)用了,可以報(bào)銷,只能做招待費(fèi)吧,差旅費(fèi)這種也不能進(jìn)差旅了,是這樣吧
對(duì)的 是這樣理解的