您好 請(qǐng)問(wèn)不含稅金額多少 稅額多少
老師,請(qǐng)問(wèn),2018年未開(kāi)票收入金額100元,2022年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票金額99.99元,要怎么沖?怎么做賬務(wù)處理?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下21年12月份開(kāi)出去的發(fā)票金額是74700,元,并已經(jīng)收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票上要如何處理。我直接開(kāi)了一張負(fù)8351過(guò)去可以么 同學(xué)你好這個(gè)先紅沖 2022-07-1312:03 跨年沒(méi)有直接紅沖,然后紅沖一筆。8351 未讀2022-07-1312:04 這樣操作了怎么辦呢
老師,2018開(kāi)出去的專用發(fā)票,金額:100006元至今沒(méi)有收到錢(qián),掛賬這么多年,怎么沖賬?
2022年收到的成本票,現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)榻痤~開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi)具,我這邊2022年已經(jīng)記賬了,重要怎么做處理?
老師好,開(kāi)出去的發(fā)票金額跟收款金額對(duì)不上,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,比如開(kāi)票金額110元 實(shí)際收款100元 差額10元怎么做賬
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來(lái)往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無(wú)從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營(yíng)業(yè)外支出226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)26 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對(duì)嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認(rèn)證的發(fā)票有200多萬(wàn),但是前一任會(huì)計(jì)沒(méi)有交接那個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票給我。我應(yīng)該怎么找出來(lái)?
分公司注冊(cè)的第一年,屬區(qū)稅務(wù)局要求就地繳納企業(yè)所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅了,匯算也不要合并這個(gè)分公司的數(shù)據(jù)了,因?yàn)樗约簡(jiǎn)为?dú)做了匯算了對(duì)嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個(gè)公司名,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,怎么寫(xiě)分錄呢?
假如一件貨物出口價(jià)10000元,知道利潤(rùn)率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個(gè)成本是不是應(yīng)該按不含稅價(jià)算?
老師好,老板用銀行賬戶付的1500的保險(xiǎn)費(fèi),但是沒(méi)看到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)分錄怎嗎做啊,謝謝
老師好,我公司買(mǎi)了一部手機(jī)4900,這個(gè)分錄怎嗎做正確啊?謝謝
上面講的100和99.99都是指含13點(diǎn)的專票的金額,我是一般納稅人
那您先沖減2018年未開(kāi)票收入 做紅字 然后再根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票做藍(lán)字分錄
18年未開(kāi)票確認(rèn)了收入,已經(jīng)交稅了哦,這么簡(jiǎn)單處理行了?
對(duì)啊 正數(shù)跟負(fù)數(shù)相抵 也沒(méi)有稅金啊
18年只是確認(rèn)了收入,沒(méi)開(kāi)出發(fā)票,紅字是指什么紅字?
確認(rèn)了收入您有沒(méi)有寫(xiě)分錄? 寫(xiě)了分錄就是分錄的紅字
跨那么多年,不是入以前年度科目嗎?紅沖?
金額不大 不需要 而且您還要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的
不明白,補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就不能入以前年度損益調(diào)整科目?
以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。 金額不重大 不可以不用以前年度損益調(diào)整科目
老師,那一般金額去到多少才算是重大調(diào)整,才用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
一般超過(guò)萬(wàn)元以上用比較合適? 當(dāng)然還要根據(jù)單位的規(guī)模 比如單位利潤(rùn)總額超過(guò)千萬(wàn)了 萬(wàn)兒八千的對(duì)單位來(lái)說(shuō) 也不重大的