進項稅額轉出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第13至23欄“二、進項稅額轉出額”各欄:分別反映納稅人已經抵扣但按規定應在本期轉出的進項稅額明細情況。
老師,一般納稅人申報表,進項稅額轉出填在哪兒呢?
老師,進項稅額轉出在申報表應該填哪一欄呢?
稅務局要求自查抽出的進項 轉出,應填申報表二的進項稅轉出額的哪一欄?
出口部分不得抵扣部分,進項稅額轉出申報表表二要填寫在哪一欄
老師,進項稅額轉出在申報表進項填寫的表格哪欄填寫轉出數據
累計超過36000元,為什么會有2520的速算扣除數
外經證我開了一次,總是未報驗,我又去提交了一次,我開票只開一次,這個沒問題吧?
稅控盤丟失會罰款嗎,一般會罰多少錢
老師,我想問一下上個季度沒有錢交企業所得稅暫估了成本,本月收到部分發票沖減暫估成本后按實際的價和稅正常入賬后影響損益的是進項稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點,讓那邊機構買的社保,機構開的勞務派遣服務費,這個有個是對方收的手續費,有個是幫我們員工交的社保,分別入哪個科目
采購方發原材料給加工方進行加工處理。合同上的單價是多少元一工時,加工方該如何給采購方開票發票明細
專利權價值410萬,0轉讓給投資公司。印花稅,產權轉移數據的計稅依據是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費用發票增值稅進項轉出,那轉出的進項稅和滯納金銀行扣款的時候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調整這個科目
老師好,問一下小規模納稅人,報廢固定資產取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規模公司,主營業務是賣辦公耗材跟打印機電腦維修,我每次只開票出去,因為是小規模, 可以不用進項票嗎?也就是說我去進貨,在供應商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因為反正取得了票也不能抵扣,季度銷售30萬內免增值稅
填到其他應作進項稅額轉出的情形可以不
可以的其他那幾項還得具體分,費勁啦
老師,勾選了進項稅額,報表上顯示不出來是什么情況啊
你好是查詢不到要認證的發票嗎還是認證完了匯總沒有變化
就是認證完了,也匯總了,然后在點子稅務系統的報表里沒有用數字。不顯示
可能是時間差原因,建議您周一再試試
那我手動填上可以嗎
可是是試下,沒有報錯就可以,因為他會數據比對
我上個月無票收入已經交稅了,這個月要怎么申報呢?
這月有開票了嗎?未票的填負數就可以
那印花稅稅種認定需要去大廳嗎?
是的稅種認定要去稅務
轉出進項稅額的分錄怎么做呢,上個月抵扣了,發現公司不對,這個月需要轉出
你好轉出的具體原因是什么呢對應的憑證是啥
沒有對應的憑證,上個月沒做賬,直接抵扣了
那這個進項對應的具體業務是??舉個例子加入我買的辦公用品開的專票,進項稅轉出, 正常這樣 借:管理費用100 應交稅費-應交增值稅進項稅13 貸:應付賬款113 轉出測 借:管理費用13 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅轉出13
好的,在個稅系統已經添加人員可以刪除嗎?已經報送了
你好可以做減員處理即可,離職