你好 ;? ? ?那你這樣的話? 只能先暫估處理 了。? 到時(shí)確定了金額在考慮去調(diào)整分錄的? ?
電器公司開給我們得發(fā)票,品名是勞務(wù)*清洗費(fèi),400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問(wèn)下A投資一家公司,后面A把股份轉(zhuǎn)讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉(zhuǎn)讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進(jìn)度確認(rèn)了4萬(wàn)的收入,今年這個(gè)月開了3萬(wàn)多的發(fā)票,正在做決算,那我現(xiàn)在這個(gè)分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算-已開票 銷項(xiàng)稅,我一看去年按完工進(jìn)度做的4萬(wàn)收入,是沒有開票的,那我這個(gè)月開票的收入小于去年按完工進(jìn)度做的收入,那我這個(gè)月還結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,那我如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入,那我賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是沒有數(shù)據(jù),但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示我這個(gè)月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點(diǎn)的簡(jiǎn)易增收發(fā)票4822396,9點(diǎn)稅率發(fā)票21902612,這個(gè)月已開發(fā)票總金額26725008,那這個(gè)稅負(fù)率2點(diǎn),是除去3點(diǎn)稅率的發(fā)票,還是總開票金額
老師,您好,請(qǐng)教您,我們?cè)?024年11月時(shí)收到一張上游的普票然后入賬,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。現(xiàn)在查出上游在2024年11月時(shí)就沖紅了,到現(xiàn)在這個(gè)月來(lái)調(diào)賬的話要怎么入賬
甲企業(yè)第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購(gòu)。如果外購(gòu),外購(gòu)單價(jià)為46元。該零件外購(gòu)后,閑置的能力可以承攬零星加工業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)獲銷售收入10000元,發(fā)生變動(dòng)成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發(fā)生直接材料30元,直接人工10元,變動(dòng)性制造費(fèi)用4元,分配固定性制造費(fèi)用12元,另外還需購(gòu)置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購(gòu)的決策。
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價(jià)為20元,銷售量為10000件,單位變動(dòng)成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進(jìn)的銷售利潤(rùn)率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測(cè)該企業(yè)的保本點(diǎn):(2)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)時(shí)的單位變動(dòng)成本的降低額;(3)預(yù)測(cè)該企業(yè)完全成本法下的保本量。
股權(quán)變更扣的個(gè)稅憑證科目怎么做
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)是正數(shù),我要把未分配利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),減免政策那一欄怎么簽寫?
假如暫估是32元一袋,采購(gòu)2000袋,現(xiàn)在結(jié)算價(jià)是30元一袋,又給了5元一袋的優(yōu)惠,訂金2000元的優(yōu)惠,上量獎(jiǎng)勵(lì)1200元,運(yùn)輸費(fèi)600元,整個(gè)流程會(huì)計(jì)分錄怎么做?
?你好;? ?你這個(gè)結(jié)算價(jià)大概什么時(shí)候 給你們。 當(dāng)月會(huì)給嗎??
7-9月份才有 ,不會(huì)當(dāng)月給
?你好 ;? 那你就暫估 :借 庫(kù)存商品? -暫估貸應(yīng)付賬款? ? ;? ?到時(shí)? 結(jié)算價(jià)格 ;? ?借應(yīng)付賬款? 貸庫(kù)存商品-暫估? ?;? ? ? 沖這個(gè) 5元優(yōu)惠金額 。 你發(fā)票是按多少開的? ?
我們沒有發(fā)票,就只有入庫(kù)單入賬。那結(jié)算的時(shí)候除了這個(gè)5元優(yōu)惠,還有一些訂金優(yōu)惠,怎么處理,之前是一并沖掉的
?你好 ; 這個(gè)定金優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)的 到時(shí)你是 直接現(xiàn)金給你還是貨返的? ?
是直接在結(jié)算單里和貨款比掉的
?你好 ;? 那你就去沖你的 應(yīng)付賬款即可 。 到時(shí)你就? ? ?那你就暫估 :借 庫(kù)存商品? -暫估貸應(yīng)付賬款? ? ;? ?到時(shí)? 結(jié)算價(jià)格 ;? ?借應(yīng)付賬款? 貸庫(kù)存商品-暫估? ?;? ? ? 沖這個(gè) 5元優(yōu)惠金額 。 到時(shí)優(yōu)惠了在去沖 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 。這樣? ? 按所有優(yōu)惠政策后的金額來(lái)? ? 做? 庫(kù)存商品 金額??
我是這么處理的。那這么處理后,實(shí)際就按照最后的算作庫(kù)存商品成本,到時(shí)候也要調(diào)整銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?
你好 ;是的。 到時(shí)在去調(diào)整處理? ?
那現(xiàn)在,我公司銷售也是這樣的,先用高價(jià)格銷售,然后年度和客戶結(jié)算再給返利,訂金優(yōu)惠等,比出后收款,怎么做賬呢
你好 ; 你掛應(yīng)收賬款 到時(shí)? ?優(yōu)惠后在考慮處理? ?
對(duì),我現(xiàn)在是按照送貨單開票價(jià)入賬計(jì)入應(yīng)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那過(guò)幾個(gè)月要和客戶結(jié)算了,那品種的優(yōu)惠返利,和訂金優(yōu)惠,上量?jī)?yōu)惠如何處理?結(jié)算沒有發(fā)票,就是手開的結(jié)算票。
?你好; 等著你后面確定后在考慮哈 。? ?現(xiàn)在沒法去處理的??
我知道現(xiàn)在沒辦法處理。我的意思是等能處理的時(shí)候,應(yīng)該怎么做
?你好 ;? ? ? 等著能處理了? ?。 你就做? ?比如現(xiàn)金折扣 借 銀行存款 ;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣貸應(yīng)收賬款 。 如果不是現(xiàn)金折扣的 ; 你們 是商業(yè)折扣 要按 折扣后的金額 來(lái)做收入?;發(fā)票? ?把 折扣金額開在發(fā)票上面去體現(xiàn)??
我們沒有發(fā)票,我也不知道怎么區(qū)分是現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣。我們只有結(jié)算單
你好;? ? 結(jié)算單的話? 那你合同有嗎?合同有注明這些優(yōu)惠不??