就填那張納稅調整項目明細表
老師請問一下小微企業所得稅匯算清繳 無票成本納稅調增填寫那張報表呀?
老師,在填報企業所得稅匯算清繳的A107040這張表如果是小微企業是需要填寫嗎?
請問:所得稅匯算清繳時無票成本調增在《納稅調整明細表》那一行填列?
老師好,想問一下,經國稅核查,要讓我調增22年企業所得匯算清繳主營業務成本,那我要更正哪張匯算清繳報表呀。
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
老師填那一列?
可以填在第30行,其他
好的 謝謝老師 就這里調增就好了是嗎?不需要做賬務處理吧?
是的,不需要做賬務處理