增值稅是對增值部分征稅,最終承擔者是消費者,他屬于流轉稅,稅基是營業(yè)收入,是價外稅,也就是說收入不含稅。 所得稅是對所得征稅,有所得就交稅,無所得就不交,他是按照企業(yè)所得稅法規(guī)定的項目計算的稅務利潤,與企業(yè)的會計利潤是有差別的,該利潤在稅務上稱之為應納稅所得額
老師 增值稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別?小白
有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別表
增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別
增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅稅負的區(qū)別
企業(yè)增值稅和所得稅的區(qū)別
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
比如醫(yī)療器械經銷商1000元從設備廠家購買商品,以1500的價格賣給客戶,經銷商是一般納稅人,一共需要交多少稅費呢
您好同學 :一般是13個點 1500*13%=195
不是增值那部分交13%的增值稅么,企業(yè)所得稅應該交多少呢
企業(yè)所得稅是一個月綜合下來算的? 這樣是算不了的哦