你好,直接紅沖記0026然后做一筆更正分錄,如果是原始憑證錯了,只能在原始憑證上改,下次做支付工資分錄補(bǔ)回來13.5
老師,麻煩看一下那個失業(yè)保險,四月份的31.2和44.7這個差額13.5該怎么調(diào)整會計分錄
老師,請教下,我4月份帳有筆分錄做錯了,主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅沒分離開,我5月份做了筆調(diào)整,紅沖,然后做了筆正確的,結(jié)果5月份的主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),我不知道為什么,而且負(fù)數(shù)的金額就是那筆我調(diào)整的銷項稅額,麻煩你幫我解決下這個問題,附件上分錄
老師 麻煩問下 我建賬的時候 把應(yīng)付職工薪酬-社會保險-基本養(yǎng)老保險 與應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸方余額弄混了 養(yǎng)老保險貸方余額應(yīng)該是0的 但寫成工資余額數(shù)字 這個分錄怎么調(diào)整呢
這個圖看不懂,麻煩老師給講解一下,這個上面是社保和醫(yī)保平臺上申報過尚未繳費的部分嗎?如果是的話,那怎么還有2個6月份的工傷保險沒有繳納呢?另外十一月份其他社保保險都是19人組的,工傷保險怎么一組是19人的,另一組是2人的,這又代表什么意思呢?
老師,我們公司是新參保單位。像失業(yè)保險我這個月初去開戶,已經(jīng)將職工參保進(jìn)去了。前兩天失業(yè)保險已經(jīng)扣費,單位和個人部分的失業(yè)保險已經(jīng)從基本戶扣費了。那我這個月怎么做賬?單位部分先計提再發(fā)放?參保的這兩個人都是管理部門的,那我做賬,單位部分,計提和發(fā)放做在一筆憑證上,借:管理費用-社會保險費,貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,再接著做發(fā)放的,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。個人部分的失業(yè)保險,是在下個月發(fā)4月份工資的時候從工資里面扣,那我這個月做賬是直接做,借:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。下個月發(fā)4月工資,再在發(fā)工資的那筆賬務(wù)里面做,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社會保險費-失業(yè)保險,貸:銀行存款。是這樣子做這種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求