你好,你們沒有開出對你們銷項沒有影響
我是銷售方,我開出的專票數字有誤,對方未抵扣,但以跨月,需要紅沖發票嗎? 紅沖發票需要購買方上傳紅字信息表嗎?
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
我們是購買方申請了紅字發票信息表,對方當月沒有開出負數發票,對我們有什么影響嗎
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現在該發票跨月了未抵扣要紅沖,本應由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發票有影響嗎
請問下老師 購買方開出紅字信息表 我們作為銷售方還未開出沖紅發票 對次月報稅時銷項有什么影響嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎