一般按照出庫單,可能有損耗產(chǎn)生差異。
想請教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時(shí)候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
印刷公司結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本是借生產(chǎn)成本材料,貸原材料,借產(chǎn)成品,貸生產(chǎn)成本材料,這個(gè)數(shù)是等于原材料,還是取出庫單合計(jì)數(shù),有的月份一樣,有的月份不一樣是為什么
生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料和生產(chǎn)領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄一樣嗎???前者是: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 后者呢?
生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品,領(lǐng)用甲材料1000kg,計(jì)20000元,領(lǐng)用乙材料500kg,計(jì)5000元,這里的會(huì)計(jì)分錄,借方為什么是生產(chǎn)成本,貸方為什么是原材料,為什么不是借方是原材料,貸方是生產(chǎn)成本
老師,工業(yè)企業(yè)是不是,從原材料到出庫,借,庫存商品,貸銀行存款,再借生產(chǎn)成本貸原材料,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后產(chǎn)成品入庫,就是借庫存商品貸生產(chǎn)成本,再就是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這樣子的一個(gè)核酸過程?
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費(fèi)并入工資交個(gè)稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個(gè)月給他弄一個(gè)有銷售收入,采購成本,各項(xiàng)費(fèi)用的一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個(gè)月采購入庫的總金額?我有點(diǎn)搞不明白,如果要算每個(gè)月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當(dāng)月銷售出庫的才計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會(huì)計(jì)科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請?jiān)敿?xì)解說一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸所得稅費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)分錄是25.01做?為什么呢?
按出庫單就有差異了,按原材料合計(jì)可我嗎
您好,只能找原因分析具體差異了。
這個(gè)不太懂,我都把所有原材料結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,為什么不平
這個(gè)是不是應(yīng)該是平的
您好。正常應(yīng)該數(shù)字剛好對上。賬務(wù)處理對的,看看是不是其他啥原因。
那這樣處理出庫單的金額應(yīng)該填在哪,
那按這樣做沒錯(cuò)是嗎?原材料接到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本接到產(chǎn)成品,產(chǎn)成品結(jié)單銷售成本,這個(gè)數(shù)都是等于原材料的,而和出庫單金額有差異,正確的做賬是?
您好,是的。賬務(wù)處理沒問題。原理也是對的,出庫單跟結(jié)轉(zhuǎn)有小額差異期末一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
怎么一起結(jié)轉(zhuǎn)
還有,我購買的原材料都是直接就結(jié)到銷售成本嗎,有的沒出庫哪,這是不是還是得看出庫單,不能統(tǒng)一都是一個(gè)數(shù),
我不能把原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了呀,有都沒賣,應(yīng)該根據(jù)出庫單每一筆結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本對吧
您好,如果數(shù)字大,還要查原因;只要原因找到了才能根據(jù)實(shí)際處理。原理和賬務(wù)處理都是對的,先找原因。
有買了原材料,沒有生產(chǎn),不就和出庫單對不上了嗎
他還是原材料
您好,是的。你的理解是對的。