您好,借方和貸方是平的,您看一下科目余額表是否有余額
老師,到年底,進項稅額借方有余額和銷項稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結轉(zhuǎn),怎么結轉(zhuǎn)
2021年新準則下,1、結轉(zhuǎn)進項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項稅大于進項稅的前期下,這2個分錄還用做 么????還是可以不結轉(zhuǎn)銷項稅的和進項稅額?
2021年的應交稅費-進項稅額和銷項稅額有余額,這個要互相結轉(zhuǎn)嗎?我的借方進項稅額:12289.45;轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2141.70元;銷項稅額貸方14431.15元,這樣的,我要怎么做結轉(zhuǎn)呢?
年末是不是要結轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
老師,年末應交稅費科目要結轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補1季度的增值稅嗎?
會所買一個乒乓球桌,這個怎么記賬,供顧客玩
老師這個稅金老師給我算下吧。一會給您五星好評
你好老師,我們公司先租入別人的辦公室,然后把這些辦公室租出去,我們租了后對方給我們開了發(fā)票,這個我們租下來的辦公室可以記入庫存商品,然后租出去后結轉(zhuǎn)成本可以嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報表余額不一致怎么處理。前期會計做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會給您五星好評
老師這幾個數(shù)咋算的?一會給您五星好評
老師我目前12月是這樣的余額
圈紫色那個需要把它結轉(zhuǎn)成0嗎?
為了年度帳目清晰可以在年底一次性結平清空
那這3個科目要怎么結轉(zhuǎn)呢?能麻煩老師幫忙我寫一下嗎?我怕做錯賬,謝謝老師
可以直接按余額反方向結平
貸方方進項稅額:12289.45;轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方2141.70元;銷項稅額借方14431.15元
這樣的嗎?3個科目各結轉(zhuǎn)到反方向就可以了嗎
您好,您的理解很正確,是這樣的。