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老師好,公司是一般納稅人,之前沒有做應(yīng)收應(yīng)付,直接用現(xiàn)金或銀行存款代替,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢?五月底之前調(diào)好就可以的嗎?

2022-02-28 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 14:38

你好,那你知道你欠了哪些錢嗎?如果知道的話,直接調(diào)整就可以的。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 14:46

知道的,具體該怎么調(diào)呢?我現(xiàn)在賬上庫存現(xiàn)金特別多,實際沒有那么多

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齊紅老師 解答 2022-02-28 14:48

你好,那你知道具體的什么原因嗎?你找一下錯誤的原因,比如實際這筆錢沒有支付,應(yīng)該掛著應(yīng)付賬款,結(jié)果他掛了銀行或者是庫存現(xiàn)金。 這種情況下,就應(yīng)該借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 14:48

比如實際是別人欠著你的錢沒有收到,你們做了庫存現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:02

之前有收入都是多筆收入做一個分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在如果確定哪些收入不是以現(xiàn)金形式收回的就直接沖紅,然后再做分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎 之前銀行存款一直沒有金額,現(xiàn)在多少有點余額該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:03

好借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金做這個調(diào)整。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:04

那銀行存款該怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:09

銀行存款具體的又是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:10

之前收入支出全用庫存現(xiàn)金做的賬,從來沒做過銀行賬,現(xiàn)在賬上還余點錢,該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:10

你好看一下銀行回單可以嗎?我也造不出來。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:11

讓你們做收入吧,你們嫌多交稅,不是收入吧,你又說不出是什么業(yè)務(wù)來。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:12

銀行回單都是收到的貨款或者給老板轉(zhuǎn)出的錢

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:14

那你確認了收入嗎?如果沒有的, 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出去給老板借其他應(yīng)收款 貸銀行存款, 具體的用在哪里了?再沖你的其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:36

已經(jīng)確認收入了,現(xiàn)在能不能賬上余多少錢直接做個分錄一調(diào)呢?這樣不正規(guī)的做賬已經(jīng)幾年了,要詳細調(diào)賬都無從下手了

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:41

你好,那你看一下是不是做到了,應(yīng)收賬款里面實際收到了人家的錢,但是應(yīng)收賬款一直掛著這個企業(yè)。你的應(yīng)收賬款和銀行回單的付款人核對。

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:41

不能一筆直接調(diào)整,你得看具體的業(yè)務(wù),如果是同樣的業(yè)務(wù)的話,可以一筆調(diào)整。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:46

之前就沒設(shè)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款和銀行存款這三個科目,應(yīng)收應(yīng)付銀行全用庫存現(xiàn)金代替了,現(xiàn)在公司沒有應(yīng)付款,應(yīng)收款按你剛說的方法我也知道怎么調(diào)了,就是銀行存款有沒有簡單點的方法呢?哪怕不太正規(guī)的方法,我把數(shù)字調(diào)對了,以后正規(guī)點做賬

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:50

那你們單位是不是沒有確認收入?如果你沒有應(yīng)收賬款,或者是你確認收入的時候借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費是這么做的嗎?

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:50

公司是個4s店,開的發(fā)票都是維修費,只不過是給多個公司開的,可以一筆調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:52

可以的,只要是同一個業(yè)務(wù)不同企業(yè)的,你可以一筆調(diào)整,二級明細科目分開就行。

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快賬用戶1179 追問 2022-02-28 15:56

之前有收入都是多筆收入做一個分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付貨款的分錄是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:58

你好,那你們當時走的是庫存現(xiàn)金嗎?看一下是不是現(xiàn)金收貨款,然后現(xiàn)金支付。

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