你好,那你知道你欠了哪些錢嗎?如果知道的話,直接調(diào)整就可以的。
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦?。≡趫蟊碓趺锤陌?!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
知道的,具體該怎么調(diào)呢?我現(xiàn)在賬上庫存現(xiàn)金特別多,實際沒有那么多
你好,那你知道具體的什么原因嗎?你找一下錯誤的原因,比如實際這筆錢沒有支付,應(yīng)該掛著應(yīng)付賬款,結(jié)果他掛了銀行或者是庫存現(xiàn)金。 這種情況下,就應(yīng)該借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款貸應(yīng)付賬款。
比如實際是別人欠著你的錢沒有收到,你們做了庫存現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金。
之前有收入都是多筆收入做一個分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在如果確定哪些收入不是以現(xiàn)金形式收回的就直接沖紅,然后再做分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎 之前銀行存款一直沒有金額,現(xiàn)在多少有點余額該怎么調(diào)整呢
好借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金做這個調(diào)整。
那銀行存款該怎么調(diào)呢?
銀行存款具體的又是什么業(yè)務(wù)?
之前收入支出全用庫存現(xiàn)金做的賬,從來沒做過銀行賬,現(xiàn)在賬上還余點錢,該怎么處理呢
你好看一下銀行回單可以嗎?我也造不出來。
讓你們做收入吧,你們嫌多交稅,不是收入吧,你又說不出是什么業(yè)務(wù)來。
銀行回單都是收到的貨款或者給老板轉(zhuǎn)出的錢
那你確認了收入嗎?如果沒有的, 借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出去給老板借其他應(yīng)收款 貸銀行存款, 具體的用在哪里了?再沖你的其他應(yīng)收款。
已經(jīng)確認收入了,現(xiàn)在能不能賬上余多少錢直接做個分錄一調(diào)呢?這樣不正規(guī)的做賬已經(jīng)幾年了,要詳細調(diào)賬都無從下手了
你好,那你看一下是不是做到了,應(yīng)收賬款里面實際收到了人家的錢,但是應(yīng)收賬款一直掛著這個企業(yè)。你的應(yīng)收賬款和銀行回單的付款人核對。
不能一筆直接調(diào)整,你得看具體的業(yè)務(wù),如果是同樣的業(yè)務(wù)的話,可以一筆調(diào)整。
之前就沒設(shè)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款和銀行存款這三個科目,應(yīng)收應(yīng)付銀行全用庫存現(xiàn)金代替了,現(xiàn)在公司沒有應(yīng)付款,應(yīng)收款按你剛說的方法我也知道怎么調(diào)了,就是銀行存款有沒有簡單點的方法呢?哪怕不太正規(guī)的方法,我把數(shù)字調(diào)對了,以后正規(guī)點做賬
那你們單位是不是沒有確認收入?如果你沒有應(yīng)收賬款,或者是你確認收入的時候借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費是這么做的嗎?
公司是個4s店,開的發(fā)票都是維修費,只不過是給多個公司開的,可以一筆調(diào)整嗎
可以的,只要是同一個業(yè)務(wù)不同企業(yè)的,你可以一筆調(diào)整,二級明細科目分開就行。
之前有收入都是多筆收入做一個分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付貨款的分錄是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費 貸:庫存現(xiàn)金
你好,那你們當時走的是庫存現(xiàn)金嗎?看一下是不是現(xiàn)金收貨款,然后現(xiàn)金支付。