學(xué)員你好,備注打款也可以,模糊一下
老師,不好意思啊,我重新表達(dá)一下,19年報11月份的個人所得稅得員工工資金額是4000,但是發(fā)工資發(fā)了10000,并且備注是備注了勞務(wù)收入9-10月的工資,我的賬務(wù)處理是借:應(yīng)付職工薪酬4000.借:暫支工資6000,貸:銀行存款10000,現(xiàn)在已經(jīng)20年8月了,19年的匯算清繳已經(jīng)做完了,我想問一下老師我這筆賬的分錄,以及我應(yīng)該怎么處理這筆賬,我那筆分錄有沒有問題。謝謝老師
老師好,我有家單位2017年5月~2018年是正常經(jīng)營的,一直競標(biāo),沒有中標(biāo)。所以只幫員工全額交社保,工資是沒有。我做賬是按常規(guī)繳納社保做賬的,從2019年到現(xiàn)在。單位不交社保,但是員工要求保留公司賬戶,員工自己全額買社保。我做賬是掛其他應(yīng)付款,收到員工我也是掛應(yīng)付。這個會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?因為公司打算10月后要注銷。是否要調(diào)賬
老師,我想請問下,公司是用一般賬戶給員工發(fā)工資,但是一般賬戶打款備注不能備注工資、薪酬、獎金這些字眼,我直接備注"打款"兩個字,對于稅務(wù)上有沒有問題,個稅社保都正常繳納的
公司經(jīng)理辦事拿過來一張吃飯的專票大概三次飯都在同一個飯店吃的,所以這個專票金額有3500,抬頭是飯店名字+(個體工商戶)的備注,但是付款方式提供的不是這個飯店的名字,用戶名是一個書畫社,這樣情況下公對公轉(zhuǎn)賬的話,票上的抬頭和公對公的賬戶名稱不一致可以嗎,對方說書畫社與這個飯店用的是一個賬戶?那我應(yīng)該怎么支付轉(zhuǎn)款,這開的是專票,我又不能直接給我們公司經(jīng)理,再讓經(jīng)理轉(zhuǎn)給對方這樣也不合理啊,我就是想問問出現(xiàn)過兩個機(jī)構(gòu)用一個賬戶的情況沒有,這個飯店還是個個體工商戶性質(zhì)的
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我想了解下,稅務(wù)上查到我需要怎么解釋?
直接解釋就是工資就可以