你好;? ? ?你是要 報(bào) 21年匯算的嗎?? 你要21年匯算之前 填寫21年的專項(xiàng)扣除才能去影響21年匯算的; 22年填寫除非你去申請修改數(shù)據(jù) 才行的??
納稅人進(jìn)行職業(yè)資格教育,取得證書當(dāng)年可享受個人所得稅專項(xiàng)附加扣除3600元的政策。( ) ?對????????錯??????
我們年底有80多萬的獎金,請教下老師個人所得稅除了專項(xiàng)扣除還有啥可以享受的優(yōu)惠政策
2022年填寫2021年的個人所得稅專項(xiàng)附加扣除還可以享受個人所得稅優(yōu)惠政策嗎?
個人所得稅2022年申報(bào)2021年 想多申報(bào)點(diǎn) 那填寫專項(xiàng)扣除填2022 還是2021
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
匯算是在22年3月1號開始,您的意思是22年3月1日之前填了21年的專項(xiàng)扣除也是可以的是吧?
?你好;? ? ? ? ? ? ? ?是的。 也是可以的。現(xiàn)在就可以填寫的??
謝謝老師
不客氣的。 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)?