您好!5%和95%才是對的哦
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
請問老師,我有家合伙個體原來是A、B兩個投資人,A占比40%,B占比60%,后在7月份時變更了投資人與投資比例,變成A與C兩個合伙人,A占股60%,C占股40%,之前AB兩個都已經預繳了一部分個人所得稅經營所得,那現在季報和年度報表的數據要怎么填寫,
老師,我們公司是合伙企業(有限合伙) 現在申報年度匯繳申報表 我們股東比例是5%和95% 是按怎樣填的呀 我寫了兩個數不知道哪個是對的 0.05%和0.95% 還有5.00%和95.00%
我們A企業,兩個股東,占股30%的有限合伙企業,和70%的有限公司,A企業分紅,合伙企業有兩個自然人合伙人,收到分紅款后,按20%股息紅利申報所得稅后,是否就可以直接按比例把分紅款轉給兩個自然人,也不需要再交其它稅了?
老師,我們是合伙企業(有限合伙) 支付的經營所得個稅該怎么做賬呢 比如年度匯繳申報 兩個股東應繳納經營所得個稅稅款45元 她們自己付款還是得公司銀行存款支付 這個分錄又怎么做 這個算公司的費用嗎,要怎么做賬 怎么分紅,怎么做分錄 有點懵,不知道頭緒 謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
0.05%和0.95%是錯的
老師, 我公司是有限合伙(合伙企業) 2021年3月開始成立 每個月都沒有分紅 個稅經營所得 都是零申報 到現在要報 2021年經營所得B表 雖然我們這一年 也有三萬多的利潤 但是都沒分紅 這個年度匯繳申報 收入,成本費用 我都填了,股東分配比例 也填了,應補退稅那里 還是零呀,難道我們公司 1到12月沒有分紅 現在年度匯繳這里也不需要繳稅嗎
您好!你們不是有經營所得么?有就要申報個稅,不管有沒有分,合伙企業是先分后稅的
老師,因為 之前有個老會計 說,個人所得稅規定 先分后稅,合伙企業沒有代扣代繳的義務,都是股東個人自己繳納稅申報的,先分了以后,每年5月31號匯算清繳,就會綁定進去.該交多少該補多少就是多少 我們是每月有報經營所得 但是先分后稅 我還沒分紅也要繳納經營所得稅嗎 有利潤就要繳納嗎
個人所得稅是每個月申報 但是沒有分紅 每個月經營所得 都是零申報
您好!有所得就要交稅,不管有沒有分,合伙企業的合伙人自己交稅
現在匯算清繳 按實際的申報, 有利潤企業的合伙人 自己交稅 我只要按實際數據 申報就行
您好!是這樣的,合伙人自己交稅,合伙企業申報經營所得