同學(xué)您好, 您實(shí)際發(fā)生的是
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶(hù)說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
老師好,小規(guī)模未開(kāi)票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報(bào)時(shí)可以直接在貨物的未開(kāi)票里填寫(xiě)7000嗎?未開(kāi)票負(fù)數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒(méi)變,只是貨物的未開(kāi)票收入減少了,服務(wù)的未開(kāi)票變成零,老師這樣申報(bào)可以嗎?
老師,加油站會(huì)計(jì),就是好多散戶(hù)都是沒(méi)有開(kāi)票的,,我每次申報(bào)的時(shí)候把未開(kāi)票收入那里少填一些可以嗎?
老師 申報(bào)表未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開(kāi)票正數(shù),2月把這部分未開(kāi)票開(kāi)好了,同時(shí)2月又沒(méi)有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒(méi)有內(nèi)容可填,還需要打開(kāi)保存嗎
老師,已付款未開(kāi)票的往來(lái)怎么弄,票也開(kāi)不出來(lái)
清賈蘋(píng)果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒(méi)有稅會(huì)差異都要填寫(xiě)?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
我不按照我實(shí)際發(fā)生的,我按照進(jìn)項(xiàng)票多少去填銷(xiāo)項(xiàng)稅
最好是按實(shí)際發(fā)生的填,要不然您的庫(kù)存會(huì)對(duì)不上的
這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查嗎?
實(shí)際發(fā)生的是屬于正確的
我肯定也知道實(shí)際的好啊,可是老板想少交稅,怎么辦呢?
您這不是避稅,是偷稅,有風(fēng)險(xiǎn)的 而且成品油有專(zhuān)門(mén)的模塊
系統(tǒng)里面的數(shù)要和實(shí)際配的