你好同學,可以采取差額征稅的;是的。是需要先去申請備案的。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費,400元是門票費用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
我們是景區(qū)(小規(guī)模),商鋪的所有收入都入到我們公司(我們收提成)稅務局說由我們公司繳納增值稅,我們商鋪部分的增值稅可以選擇差額征收嗎?這樣子我們每次給商戶返款商戶是不是也要給我們開發(fā)票?
我公司是小規(guī)模企業(yè),現在有代理景區(qū)門票業(yè)務,先由我公司收款后給景區(qū)分賬,這種情況是否可以采取差額征稅?差額征稅需要去稅務局備案嗎?
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區(qū)也包括了旅游服務等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農民的耕地,定期還在發(fā)放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內運營項目通過協議包出去,協議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內銷售的文創(chuàng)產品紀念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產員工包含班長和質量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產經理,質量經理都是間接費用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內容: 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎金,次月申報了個稅。現在老板說4月份有個員工要補發(fā)一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
備案后是可以采用差額的用差額5%,不屬于差額征稅的就按全額1%開票吧,不是全部業(yè)務都只能差額征稅了吧?
你好同學,可以這么理解的,以當地稅局的規(guī)定為準,希望幫到您!
門票不是所有游客要開票,那我的差額購買方開給誰呀?
你好,對方不需要發(fā)票的話那就不算上這部分收入,希望幫到您!