商鋪部分的增值稅不可以選擇差額征收 這樣子我們每次給商戶返款商戶,也要給我們開發票
我們是景區(小規模),商鋪的所有收入都入到我們公司(我們收提成)稅務局說由我們公司繳納增值稅,我們商鋪部分的增值稅可以選擇差額征收嗎?這樣子我們每次給商戶返款商戶是不是也要給我們開發票?
老師,我們現在要承接一個房地產公司的項目,他們的商鋪要委托給我們來進行管理,也就是我們出租收租金,我們目前是小規模服務企業,有沒有必要換成個體工商戶來進行管理。個體戶180萬免增值稅,也沒有所得稅
我們公司主營房租收入,承租商場的商鋪,然后轉租小商戶,交房租給商場時,會收到增值稅專用發票,我們轉租的小商鋪未開發票,請問詳細的賬務處理!是否要將房租換算成不含稅價,計算增值稅一銷項?剛接手該公司,以前的會計做成預收,申報成O收入,這如何處理?
老師,如果我們公司做了一項業務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發票,供應商給我們開100萬的發票,次年供應商會在開一筆6萬的負數發票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數發票的
你好老師,我們公司是支付公司的代理商,每次支付公司都把8個點的稅款給我們扣掉然后再發給我們,這樣我們不用開票,但是我們有收入不開票,稅務局會不會查我們,說我們有收入不開票屬于偷稅漏稅
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
我們第一生實行的免租,第二年5%,不可以差額征收,我們全額繳納增值稅,那我們給商戶返款商戶需要給我們開發票嗎?還是憑合同可以直接轉款給商戶
建議先與稅局溝通,看能否只針對提成部分交增值稅。若稅局認可,則可憑合同直接轉款給商戶