你好,要把發票聯和抵扣聯給對方
我們開的發票對方已經抵扣了,我們這邊已經做了銷項負數了,請問要把發票聯和抵扣聯給對方嗎?
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發票我上2個月已經抵扣認證入賬了,現在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數發票要給我們一份嗎?我原來的發票聯和抵扣聯還能退給對方嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發票50000,對方現在要退一部分款20000,但整張50000元發票已經抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們再開負數發票,這份負數發票還需要把抵扣聯給對方嗎?
請問老師,我是購買方,已經進項抵扣了,對方跨月開出的紅字發票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍字發票發票聯和抵扣聯都要寄給對方嗎
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?