你好,那就需要實(shí)物盤點(diǎn)法
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初期余額的庫(kù)存數(shù)量如果不準(zhǔn)確,暫估了個(gè)數(shù)量,我要怎么樣才可以準(zhǔn)確的把初期余額的庫(kù)存數(shù)量算出來(lái)呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我如果銷售數(shù)量和總額,就可以計(jì)算出銷售平均單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量和收入的銷售數(shù)量一樣,那是不是可以根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本總額/銷售數(shù)量計(jì)算出成本的平均單價(jià),根據(jù)成本的平均單價(jià)和庫(kù)存總額,就可以計(jì)算出庫(kù)存數(shù)量,是不是這個(gè)邏輯
老師,想問(wèn)一下,我如果“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”期初有負(fù)數(shù)-10萬(wàn),沒(méi)有發(fā)生額,現(xiàn)在期末有-10萬(wàn)的余額,我現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-庫(kù)存商品“這個(gè)二級(jí)科目下,借貸方需要怎么寫?
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個(gè)問(wèn)題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來(lái)本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒(méi)到,我做的庫(kù)存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù),庫(kù)存商品-暫估余額為0。這個(gè)月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫(kù)并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品-a商品有借方余額,庫(kù)存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對(duì)嗎?如何把庫(kù)存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫(kù)存商品-a商品的余額為實(shí)際庫(kù)存數(shù)?
借:銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報(bào)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 沖公司部分 借:其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸:銀行存款 這個(gè)分錄,不用沖銷之前多計(jì)提的管理費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2月份報(bào)一般納稅人(長(zhǎng)沙卓越家具有限公司)的增值稅時(shí),我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項(xiàng)稅額,系統(tǒng)過(guò)不來(lái),然后,想手動(dòng)輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產(chǎn)報(bào)廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時(shí)候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么個(gè)他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是暈學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。
請(qǐng)問(wèn)我們是農(nóng)產(chǎn)品流通,小規(guī)模納稅人開(kāi)的是免稅發(fā)票,那如果我們升級(jí)成一般納稅人,這個(gè)票怎么開(kāi)呀
老師,小規(guī)模公司先買入水果,再將水果給員工發(fā)福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調(diào)增后,發(fā)票還用開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請(qǐng)問(wèn)公司己抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中有某個(gè)物品要退回,要沖紅發(fā)票,是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票吧
老師,農(nóng)民工以個(gè)人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù),去稅局代開(kāi)的發(fā)票,一般開(kāi)什么發(fā)票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補(bǔ)助收入,怎么申報(bào)增值稅?
但是賬面上的跟我們實(shí)際的不一樣的,我只按了開(kāi)票金額來(lái)做賬,沒(méi)開(kāi)票的商品沒(méi)有做賬的
嗯,那你實(shí)際的那個(gè)臺(tái)賬,就要求要準(zhǔn)確的呢
現(xiàn)在我就是想怎么樣才可以知道我暫估的數(shù)量準(zhǔn)不準(zhǔn)確
這個(gè)只能根據(jù)實(shí)物去進(jìn)行盤點(diǎn),如果你的暫估只是說(shuō)的賬面,那就要核對(duì)發(fā)票
要怎么核對(duì)發(fā)票呢老師
當(dāng)時(shí)初期余額庫(kù)存商品有金額的,就是數(shù)量不知道是多少,如果核對(duì)發(fā)票是要從什么月份去核對(duì)呢?
就需要將你購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,按規(guī)格型號(hào)錄入,銷售出去的做出庫(kù),相當(dāng)于做一個(gè)發(fā)票進(jìn)銷存臺(tái)賬
那之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,我再購(gòu)進(jìn)來(lái)開(kāi)的發(fā)票再銷售出去再出庫(kù)也是不準(zhǔn)確的啊
你好,之前的數(shù)量不準(zhǔn)確,意思是供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有如實(shí)開(kāi)具還是什么呢?
不是,是當(dāng)初的同事用手工賬去記賬,然后庫(kù)存商品數(shù)量不知道她怎么算的,然后期初庫(kù)存商品有金額就是庫(kù)存商品數(shù)量我不知道多少,就暫估了上去
嗯,期初數(shù)你可以問(wèn)一下當(dāng)時(shí)的同事,有沒(méi)有準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù)
問(wèn)了,她說(shuō)庫(kù)存商品數(shù)量不用理
那你們之前有交接表嗎?
沒(méi)有交接哦,她直接就走了
你好,那你可以問(wèn)一下老板,或者之前庫(kù)存這塊怎么管控的。這種是交接問(wèn)題