你好;? ? 這個 要去大廳改年報的;? 然后直接做分錄處理。? ? ? ? ?原來分錄怎么掛的? ?
你好:一般納稅人企業,2021年12月進貨增值稅專用發票已抵扣10萬元,稅務認定這張發票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經補了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務怎么處理,在哪年,網上表用改嗎,分錄怎么做?
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月收購煙葉支付價款500萬元,繳納煙 葉稅110萬元,已開具煙葉收購發票,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明運費 6萬元(不含稅),取得的增值稅專用發票均已認證。計算當月可抵扣的進項稅額。 某工業企業為增值稅一般納稅人,2021年6月10日購進貨物取得增值稅專用發票。注明金額450.000元,增值稅稅額58500元,支付給運輸單位運費21800元,取得增值稅專用發票,款項均已支付。本月將已驗收入庫的 80%零售,取得含稅銷售額 565 000元,存入銀行:20%用于本企業集體福利。本月取得的發票已經認證通過。計算該企業當月應繳納增值稅稅額并作出相應的會計處理。
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務:1.銷售食品,開具增值稅專用發票上注明金額820萬元。另收取優質費10萬元。3.購入原材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明稅額41萬元。3,在某市購人3間房屋作為當地辦事處工作用房,取得增值稅專用發票,發票上注明金額為500萬元。相關票據均符合稅法規定并在本月認證抵扣,銷售貨物的增值稅稅率13%,不動產銷售的增值稅稅率為9%。1.當月的銷項稅額2.當月可以抵扣的進項稅額。3.當月應納的增值稅稅額。
老師,2021年收到一張發票,是增值稅專用發票,已經認證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經倒閉沒有交稅,稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經轉出了。企業所得稅也不抵扣,讓我調整2021年企業所得稅申報表,這個怎么調整呢
老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出,然后在24年補交了增值稅,企業所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應該怎么記賬?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
你好,老師,這張進項發票是對方虛開,不是真實業務 所以庫存用沖紅嗎?
你好;? ? 虛開的話? 那么你貨物意思也是 沒有購進的 ; 你還去做了庫存商品是嗎? ??
是的,沒有實際的庫存,進來的專票做借:庫存商品 進項稅貸應付賬款了
?你好;? ?那你就做 借庫存商品貸進項稅轉出 ;? 借應付賬款貸 庫存商品 ; 然后? ? 借 利潤分配-未分配利潤貸?????? 應交稅費-應交企業所得稅??? ; 借進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;? 借? 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸應交稅費- 未交增值稅;? 繳納 :借?? 應交稅費- 未交增值稅;???? 應交稅費-應交企業所得稅;營業外支出-滯納金? ? 貸銀行存款??
老師,賬務這么做完,報表不用在去改了,或者匯算清繳也不用去調整了,對吧?
老師,成本我在2021年已經結轉了,2022年2月不用沖紅嗎?
?你好; 要去改哦 。 你這個都涉稅了 要修改下年報? ?
1.上面的分錄我做到2022年,對嗎? 2.年報是2021年的年報嗎?年報需要調整成本那項,對嗎?
?你好;1. 是的。22年做 2.? ?是的 21年年報做了沒有嘛? ??
1.2021年主營業務成本,用在2022年2月沖紅嗎? 2.2021年年報需要改動嗎?2021年年報還沒有報。
你好1.? ? 可以的。但是要走以前年度損益調整 2.? ? ? ? 在? ?年報的時候? ? ? ? 按修改后的 數據來報年報? ?