你好,222100101應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這個是采購支付發生的,可以抵扣銷項稅的 2221002應交稅額-未交增值稅這個是應該繳納給稅務局的
老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應交稅費-應交增值稅和應交稅費-增值稅這兩怎么理解? 麻煩老師幫忙解釋一下
老師,能否解釋一下應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅》這個科目嗎
老師你好問一下,轉出未交增值稅,這個分錄是借應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 我不太懂這個分錄是什么意思,你能給我解釋一下嗎?
老師,我用了個財務軟件,這兩個科目我分不太清:222100101應交稅費-應交增值稅-進項稅額,2221002應交稅額-未交增值稅,能為我解釋下嗎?
老師:進項大于銷項的分錄我不太明白,您能舉例講解一下嗎? 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅。 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額。 借:應交稅費—未交增值稅。 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅。
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
那我采購支付后,這筆稅什么時候從00101轉到002呢,是系統自動結轉的嗎
這個可以結轉,也可以不結轉
這個是自己手動結轉的
老師你幫我看下這筆稅,確認的時候說要開發票,付款時說暫時不開票,我就沖回了,但是現在這筆稅還掛在002上
什么稅金的,學員,是銷項稅嗎
對,我沖了還在賬上
那你賬面沒有沖銷嗎
不是發圖了嗎,確認后我又紅沖了,但是1月底結轉后,這筆還在
老師發的圖片,也要反方向沖回
哦,明白了,沖了原始的,結轉的也需要紅沖,是嗎?
是的,學員,是這樣的,要沖回