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麻煩老師解釋這個出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的分錄,貸方為啥是進項轉(zhuǎn)出。麻煩資深老師解釋

麻煩老師解釋這個出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的分錄,貸方為啥是進項轉(zhuǎn)出。麻煩資深老師解釋
2022-02-24 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 17:05

一、你這個分錄寫的不是太規(guī)范。你是基于前期已經(jīng)做了出口的分錄,再沖銷的業(yè)務(wù)處理。 1、原來做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款——國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入——國外銷售 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、假定出口業(yè)務(wù)增值稅稅率13%,退稅率是9%,就會存在需要進項稅額轉(zhuǎn)出的4%的稅率的金額,也就是無法出口退稅的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出4%的金額。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、你可以隨便問,我一看你的分錄,就是這樣來的。 三、我給你回復(fù)的,就是直接做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,就是我剛才在另一個回復(fù)中寫的分錄。

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:06

麻煩你查查最新政策分錄再回來我的問題

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:07

那我想為什么4%的轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2022-02-24 17:08

一、這個就是最新的政策分錄。基本不同的情況,不同的處理。 二、那雖因為上述我寫的情況,給予的處理。 三、如果是有爭議,我也是會處理的

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:08

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這個分錄是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2022-02-24 17:09

就是無法出口退稅的進項稅金額,需要計入主營業(yè)務(wù)成本。如果是出口增值稅稅率是13%,退稅率也是13%的話,就是沒有此分錄了。如果是出口增值稅稅率是13%,退稅率低于13%,只有稅率有差額,就會有此分錄。

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:14

就是進項稅不是能退回來的意思,要轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:22

麻煩老師回答下

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齊紅老師 解答 2022-02-24 17:23

一、假定你們的認證的進項稅額是1300元,增值稅稅率是13%; 1、由于退稅率是9%,此時能夠退稅的金額就是900元,1300元中的400元,無法退稅,就是需要在出口業(yè)務(wù)中做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,無法退稅400元,計入主營業(yè)務(wù)成本。 2、借:主營業(yè)務(wù)成本? 400 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)400 3、900元計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅),分錄是: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款? 900 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)? 900 4、最后收到退稅款時,分錄是: 借:銀行存款? 900 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 900

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:28

為什么沒辦法退稅的進入主營業(yè)務(wù)成本這個科目呢

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齊紅老師 解答 2022-02-24 17:30

沒有辦法退稅的就是屬于此筆銷售業(yè)務(wù)的成本。

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:31

老師能解釋下,我有點迷糊

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 17:31

購進的是原材料吧,怎么進入了主營業(yè)務(wù)成本呢

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快賬用戶9801 追問 2022-02-24 21:16

老師,可以繼續(xù)回答下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-25 09:07

一、這個道理也很簡單的。你看購進原材料,如果是取得專用發(fā)票,可以抵扣進項稅。 二、假定采購金額10000元,稅額是1300元,取得專用發(fā)票,采購含稅金額是11300元。 取得專用發(fā)票,直接可以抵扣進項稅13000元,原材料計入金額是10000元。 三、如果是取得普通發(fā)票,那么入賬的材料金額就是11300元。就是1300元的稅額不抵扣進項稅了額,入了原材料的采購成本。 四、同樣的道理,對于出口業(yè)務(wù),能退稅的,就是轉(zhuǎn)入出口退稅,不能退稅的,就只有入成本了。

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一、你這個分錄寫的不是太規(guī)范。你是基于前期已經(jīng)做了出口的分錄,再沖銷的業(yè)務(wù)處理。 1、原來做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款——國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入——國外銷售 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、假定出口業(yè)務(wù)增值稅稅率13%,退稅率是9%,就會存在需要進項稅額轉(zhuǎn)出的4%的稅率的金額,也就是無法出口退稅的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出4%的金額。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、你可以隨便問,我一看你的分錄,就是這樣來的。 三、我給你回復(fù)的,就是直接做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,就是我剛才在另一個回復(fù)中寫的分錄。
2022-02-24
您好 把去年的費用支出和研發(fā)支出項目互相調(diào)整 然后研發(fā)支出部門發(fā)生的工資也進行了調(diào)整 有的部門增加 有的部門減少
2023-08-29
你好,這個是以前年度的,在今年入賬的
2023-08-29
你好 看起來是稅負?不知給您講解或出具公式的老師有提到是增值稅稅負嗎? 增值稅稅負率=分析期內(nèi)增值稅應(yīng)納稅額/分析期內(nèi)銷售額x100% 注:稅負率是指納稅人應(yīng)納稅額與銷售額的比率。 目前稅局并未給出官方的查詢渠道和數(shù)據(jù),不同行業(yè)不同地區(qū)的增值稅稅負率各有不同,而且每一年的稅負也是不同的,所以沒有確定的數(shù)據(jù),想要了解您所屬行業(yè)具體稅負率的,可以咨詢下所屬稅局或者和同行業(yè)的交流一下。 政策依據(jù):國稅發(fā)【1996】120號 國家稅務(wù)總局關(guān)于認真搞好增值稅稽核分析工作進一步強化稽核管理的通知。
2023-01-15
你好,你這個不是購入,應(yīng)該是自己生產(chǎn)的吧,結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本的。
2020-11-12
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