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Q

在實際工作中,稅會差異造成的調增調減金額,是否要錄入次年的憑證中,確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產?

2022-02-24 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 11:43

同學你好 這個需要錄入

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 11:45

在編制資產負債表時,分別歸集到哪個科目?匯算清繳不是調表不調賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 11:56

這個匯算清繳的時候直接調整然后繳稅就可以了

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 11:58

怎么調整,請老師說的具體點,這塊不清楚

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齊紅老師 解答 2022-02-24 12:04

你有需要調增的就直接調增 有需要調減的就調減 在納稅調整明細表里面操作

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 12:06

這方面我明白,我想問的是賬務怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-02-24 12:12

這個直接匯算清繳調整不用做分錄

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 12:44

麻煩您看下咱倆的聊天記錄,你一開始就跟我說要記錄的,你說的我更懵了,能不能專業點

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齊紅老師 解答 2022-02-24 12:45

你如果是在今年的賬套里調整就要做 如果直接在匯算清繳的時候調整就不做

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 12:49

現在2月份,我在匯算清繳前發現上年少記收入了,現在需要在今年計入以前年度損益調整科目,匯算清繳時如何填報,是否需要調整上年的資產負債表,利潤表

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齊紅老師 解答 2022-02-24 12:52

同學你好 你現在直接做 借應收 貸以前年度損益調整 貸銷項 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候直接按照調整后的數據填寫就行 財務報表也是按照調整后的申報

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 13:09

記在今年的賬,調整去年的報表,是嗎?那我需要在記賬軟件生成的報表中也做調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:14

同學你好 做了這個分錄就不用再去調整去年的表了

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 13:29

匯算清繳期間確認的遞延所得稅資產,負債,怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:35

同學你好 在繳納前分錄應為: 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費-應交所得稅 您實際繳納時,應為 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款等

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快賬用戶8414 追問 2022-02-24 13:46

之后遞延所得稅資產,負債如何結轉,填寫財務報表,歸集在哪些科目?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 13:54

同學你好 你按照出來的最新的財務報表填寫就可以

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同學你好 這個需要錄入
2022-02-24
您好? C選項不正確?? 確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債時,應當以該暫時性差異轉回期間適用的所得稅稅率為基礎計算確定。 ??
2021-12-16
對的,一般都是和匯算清繳同步的
2023-06-23
你好,是的,不形成遞延所得稅,這個就是一次性差異
2024-08-23
你好,可以做在12月份
2021-02-24
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